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阜阳市统计局2016年部门决算情况
浏览次数:作者:fytjj发布时间:2017-09-25

    一、市统计局主要职能

市统计局的主要职责是:研究统计制度和统计方法的改革,完成国家统计调查任务;检查监督统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为;研究拟订全市统一的基本统计制度和拟定统计标准,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系;指导和协调全市统计业务工作,组织开展全市性的市情市力普查及有关专项调查;审核市直各部门统计调查计划及其调查方案;指导基层单位加强统计基础建设。负责搜集、整理、汇总全市性的基本统计资料,并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,提供统计信息和咨询服务;定期发布全市国民经济和社会发展情况统计公报,以及有关普查和专项调查公报;发布社会经济发展情况的统计信息等。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,市统计局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,单位构成没有变动。

纳入阜阳市统计局2016年度部门决算编制范围的单位共6个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市统计局本级

2

市统计调查中心

3

市统计考核与监测中心

4

市统计中心站

5

市统计局普查中心

6

计算站

 

三、市统计局2016年度部门决算报表

 

收入支出决算总表
      公开01表
编制单位:     金额单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 865.3 一、一般公共服务支出 765.2
二、上级补助收入   二、外交支出  
三、事业收入   三、国防支出  
四、经营收入   四、公共安全支出  
五、附属单位上缴收入   五、教育支出  
六、其他收入 30.5 六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 80.2
    九、医疗卫生与计划生育支出 21
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 45.7
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
本年收入合计 895.8 本年支出合计 912.1
用事业基金弥补收支差额   结余分配  
年初结转和结余 43.1 年末结转和结余 26.8
       
总计 938.9 总计 938.9

 

收入决算表

              公开02表  
编制单位:         金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业 经营 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 收入 收入
栏次 合计 895.8 865.3         30.5
201 一般公共服务支出 748.9 718.4         30.5
20105 统计信息事务 719.7 689.2         30.5
2010501 行政运行 411.4 380.9         30.5
2010502 一般行政管理事务 5.3 5.3          
2010503 机关服务 0.4 0.4          
2010505 专项统计业务 113.3 113.3          
2010507 专项普查活动 153 153          
2010508 统计抽样调查 36.3 36.3          
20111 纪检监察事务 2 2          
2011199 其他纪检监察事务支出 2 2          
20129 群众团体事务 27.2 27.2         0
2012901 行政运行 27.2 27.2         0
208 社会保障和就业支出 80.2 80.2         0
20803 财政对社会保险基金的补助 1.3 1.3         0
2080305 财政对生育保险基金的补助 1.3 1.3         0
20805 行政事业单位离退休 78.9 78.9         0
2080501 归口管理的行政单位离退休 78.9 78.9         0
210 医疗卫生与计划生育支出 21 21         0
21005 医疗保障 21 21         0
2100501 行政单位医疗 21 21         0
221 住房保障支出 45.7 45.7         0
22102 住房改革支出 45.7 45.7         0
2210201 住房公积金 45.7 45.7         0

 

支出决算表
                公开03表
编制单位:       金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 合计 912.1 602.2 309.9 0 0 0
201 一般公共服务支出 765.2 455.3 309.9 0 0 0
20105 统计信息事务 736 428.1 307.9 0 0 0
2010501 行政运行 427.7 427.7 0 0 0 0
2010502 一般行政管理事务 5.3 0 5.3 0 0 0
2010503 机关服务 0.4 0.4 0 0 0 0
2010505 专项统计业务 113.3 0 113.3 0 0 0
2010507 专项普查活动 153 0 153 0 0 0
2010508 统计抽样调查 36.3 0 36.3 0 0 0
20111 纪检监察事务 2 0 2 0 0 0
2011199 其他纪检监察事务支出 2 0 2 0 0 0
20129 群众团体事务 27.2 27.2 0 0 0 0
2012901 行政运行 27.2 27.2 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 80.2 80.2 0 0 0 0
20803 财政对社会保险基金的补助 1.3 1.3 0 0 0 0
2080305 财政对生育保险基金的补助 1.3 1.3 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 78.9 78.9 0 0 0 0
2080501 归口管理的行政单位离退休 78.9 78.9 0 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 21 21 0 0 0 0
21005 医疗保障 21 21 0 0 0 0
2100501 行政单位医疗 21 21 0 0 0 0
221 住房保障支出 45.7 45.7 0 0 0 0
22102 住房改革支出 45.7 45.7 0 0 0 0
2210201 住房公积金 45.7 45.7 0 0 0 0

 

财政拨款收入支出决算总表
    公开04表
编制单位:   金额单位:万元
收入 支出
项    目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、一般公共预算财政拨款 865.3 一、一般公共服务支出 717.5
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出  
    三、国防支出  
    四、公共安全支出  
    五、教育支出  
    六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 80.2
    九、医疗卫生与计划生育支出 21
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 45.7
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
本年收入合计 865.3 本年支出合计 864.4
年初财政拨款结转和结余 1.2 年末财政拨款结转和结余 2.1
一、一般公共预算财政拨款 1.2    
二、政府性基金预算财政拨款      
合计 866.5 合计 866.5

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  公开05表  
编制单位: 金额单位:万元  
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 合计 1.2 1.2   865.3 555.4 309.9 864.4 554.5 309.9 2.1 2.1    
201 一般公共服务支出 1.2 1.2   718.4 408.5 309.9 717.5 407.6 309.9 2.1 2.1    
20105 统计信息事务 1.2 1.2   689.2 381.3 307.9 688.3 380.4 307.9 2.1 2.1    
2010501 行政运行 1.2 1.2   380.9 380.9   380 380   2.1 2.1    
2010502 一般行政管理事务       5.3   5.3 5.3   5.3        
2010503 机关服务       0.4 0.4   0.4 0.4          
2010505 专项统计业务       113.3   113.3 113.3   113.3        
2010507 专项普查活动       153   153 153   153        
2010508 统计抽样调查       36.3   36.3 36.3   36.3        
20111 纪检监察事务       2   2 2   2        
2011199 其他纪检监察事务支出       2   2 2   2        
20129 群众团体事务       27.2 27.2   27.2 27.2          
2012901 行政运行       27.2 27.2   27.2 27.2          
208 社会保障和就业支出       80.2 80.2   80.2 80.2          
20803 财政对社会保险基金的补助       1.3 1.3   1.3 1.3          
2080305 财政对生育保险基金的补助       1.3 1.3   1.3 1.3          
20805 行政事业单位离退休       78.9 78.9   78.9 78.9          
2080501 归口管理的行政单位离退休       78.9 78.9   78.9 78.9          
210 医疗卫生与计划生育支出       21 21   21 21          
21005 医疗保障       21 21   21 21          
2100501 行政单位医疗       21 21   21 21          
221 住房保障支出       45.7 45.7   45.7 45.7          
22102 住房改革支出       45.7 45.7   45.7 45.7          
2210201 住房公积金       45.7 45.7   45.7 45.7          

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
            公开06表
编制单位:         金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 369.8 302 商品和服务支出 52.8 310 其他资本性支出  
30101 基本工资 167.1 30201 办公费 25.6 31001 房屋建筑物购建  
30102 津贴补贴 149.5 30202 印刷费   31002 办公设备购置  
30103 奖金 12.1 30203 咨询费   31003 专用设备购置  
30104 其他社会保障缴费 22.2 30204 手续费   31005 基础设施建设  
30106 伙食补助费   30205 水费   31006 大型修缮  
30107 绩效工资 14.8 30206 电费   31007 信息网络及软件购置更新  
30108 机关事业单位基本 养老保险缴费   30207 邮电费   31008 物资储备  
30109 职业年金缴费   30208 取暖费   31009 土地补偿  
30199 其他工资福利支出 4 30209 物业管理费   31010 安置补助  
303 对个人和家庭的补助 131.9 30211 差旅费   31011 地上附着物和青苗补偿  
30301 离休费   30212 因公出国(境)费用   31012 拆迁补偿  
30302 退休费 78.9 30213 维修(护)费   31013 公务用车购置  
30303 退职(役)费   30214 租赁费   31019 其他交通工具购置  
30304 抚恤金   30215 会议费   31020 产权参股  
30305 生活补助 1.4 30216 培训费   31099 其他资本性支出  
30306 救济费   30217 公务接待费   304 对企事业单位的补贴  
30307 医疗费   30218 专用材料费   30401 企业政策性补贴  
30308 助学金   30224 被装购置费   30402 事业单位补贴  
30309 奖励金   30225 专用燃料费   30403 财政贴息  
30310 生产补贴   30226 劳务费   30499 其他对企事业单位的补贴  
30311 住房公积金 51.1 30227 委托业务费   307 债务利息支出  
30312 提租补贴   30228 工会经费 1.7 30701 国内债务付息  
30313 购房补贴   30229 福利费   30707 国外债务付息  
30314 采暖补贴   30231 公务用车运行维护费   399 其他支出  
30315 物业服务补贴   30239 其他交通费用 25.5 39906 赠与  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.4 30240 税金及附加费用        
      30299 其他商品和服务支出        
人员经费合计 501.7 公用经费合计 52.8

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开07表
编制单位:             金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称(项目) 小计 基本支出 项目支出
合计            
               
市统计局无政府基金收入。              
               
               
               
               

四、市统计局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计895.8万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计912.1万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加210.3万元,232.6万元,分别增长30.7%、34.2%,主要原因:一是基本支出中公用经费比上年增加,二是项目支出增加,分功能科目看,专项统计业务、专项普查活动、统计抽样调查经费增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计895.8万元,其中:财政拨款收入865.3万元,占96.6%;其他收入30.5万元,占3.4%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计912.1万元,其中:基本支出602.2万元,占66.0%;项目支出309.9万元,占34.0%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计865.3万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计864.4万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加201.8万元、198.7万元,分别增长30.4%、29.8%,主要原因:一是基本支出中公用经费增加,二是项目支出增加,其中专项统计业务、专项普查活动、统计抽样调查经费支出比上年增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入865.3万元,占本年收入的96.6%,比上年增加201.8万元,增长30.4%。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出864.4万元,占本年支出的94.8%。与2015年相比,财政拨款支出增加198.7万元,增长29.8%。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为545.1万元,支出决算为864.4万元,完成年初预算的158.6%。决算数大于预算数的主要原因是由于预算调整,预算调整后比年初预算增加323.6万元:从支出性质分类看,一是基本支出中人员经费比年初预算调增83.5万元;二是项目支出中,因统计业务工作需要追加普查、调查经费等项目经费240.1万元。其中基本支出决算554.5万元,占64.1%;项目支出决算309.9万元,占35.9%。具体情况如下:

1)“一般公共服务”2016年度决算717.5万元,比2015年增加205.3万元,增长40.1 %。一是统计信息事务决算715.5万元,占99.7%,比上年增加205.3万元,主要包括“行政运行”决算407.2万元,“专项统计业务”决算113.3万元,“专项普查活动”决算153万元,“统计抽样调查决算“36.3万元;二是纪检监察事务决算2万元,与上年持平。

2)“社会保障和就业”2016年度决算80.2万元,比2015年增加4.3万元,增长5.7%,主要原因:其中“归口管理的行政单位离退休”决算78.9万元,主要用于局机关和所属事业单位退休人员支出,比上年增加4.1万元,增长5.5%;财政对生育保险的补助1.3万元。

3)“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算21.0万元,比2015年增加3.4万元,增长19.3%,全部是“行政单位医疗”支出,主要用于局机关及所属事业单位医疗保障方面的支出。

4)“住房保障支出”2016年度决算45.7万元,全部是“住房公积金”支出,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。比2015年减少14.4万元,下降23.9 %,主要原因是住房公积金财政补贴比例比上年降低。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出554.5万元,其中人员经费501.7万元,主要包括工资福利支出369.8万元,对个人和家庭的补助支出131.9万元;公用经费52.8万元,主要包括:办公费25.6万元、其他交通费用25.5万元、工会经费1.7万元。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况

市统计局无政府性基金财政拨款收入。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度阜阳市统计局机关运行经费52.8万元,主要用于保障单位运行,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费等用于购买货物和服务的各项资金。

2.政府采购情况。

2016年度阜阳市统计局政府采购支出总额59.96万元,其中政府采购货物支出59.96万元。主要用于购买农业普查办公设备,其中购买农普专用PDA数据采集设备24.99万元。

 3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,阜阳市统计局共有固定资产299.26万元,无50万元以上的大型设备。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,市统计局按照指向明确、合理可行的原则,对5个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金70万元。全年组织对各个项目进行了绩效评价,评价结果显示,市统计局认真贯彻落实国家、省有关各项统计调查制度,认真完成统计收集、整理、分析和提供调查数据等任务,及时、全面、准确地了解全市国民经济发展规模、结构和效益等情况,为市委、市政府宏观管理和决策提供可靠依据。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:阜阳市统计局2016年度决算公开表格

联系方式:阜阳市统计局政务公开电子邮箱:Fytjj2014@163.com

 

 

阜阳市统计局2016年度决算公开表格

 


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